财务自查报告(XX单位执法活动财务专项工作自查报告)
2024年03月08日 靓嘟嘟 浏览量:次
根据分局督察审计通知要求和《全区公安机关执法活动财务审计工作方案》的安排部署,结合我单位工作实际,不断加大治理力度,完善各项措施,通过查阅案件卷宗资料、调取执法办案系统等方式,积极开展执法活动财务专项审计工作。
一、2021年度执法活动财务基本情况汇总
1、2021年案件基本情况:共计受理案件xx起,其中刑事案件xx起,结案xx起,行政案件xx起,办结xx起。
2、 2021年我单位应处行政罚款xx万元,已缴纳罚款xx万元,罚没非法经营所得xx万元,追缴其他违法所得xx万元。
3、2021年共收取保证金xx万元,上年度结转xx万元,2021年退还保证金xx万元,结转下一年度xx万元。
4、2021年涉案财物xx件,销毁xx件,发还xx件,上交xx件。
二、自查情况
1、执法活动财物内部控制制度建设和执行情况。我单位队在工作中始终坚持办案与财物管理相分离制度,能做到财物管理审批程序合法、合规,财物管理内部控制制度较为健全并能得到严格执行。
2、行政事业性收费和罚没款情况。我单位不存在行政事业性收费情况,2021年共计罚没款xx万元,经认真梳理核对,罚款的收取、罚没全部依法依规执行并及时足额上缴财政专户。由于我xx是报账单位,所有开支均由局行政承担,所以能做到“收支两条线”,不存在延缓入库、截留、挪用等行为。
3、执法活动财物的取得、控制、管理、处置情况。在案件办理中,能够做到涉案资金全部纳入专户管理,2021年度共计扣押涉案财物xx件,经过逐一核对自查,程序全部符合法律法规规定,扣押、收取涉案财物的法律文书齐全、审批手续完备、审批权限合规。涉案财物管理台账完备,账实相符。在办案中,按照法律规定执行财物退还、转罚没等程序,与案件无关的财物在规定时间内解除扣押并及时退还。
4、保证金收取情况。我单位2021年共收取保证金xx万元,收取、退还的程序规范,审批手续合规、手续齐全,票据合法,全部上缴分局在银行设立的专门账户,不存在收取不及时或拖延上缴的情况,不存在截留、挪用、私分等违法财经纪律的现象。
5、票据管理使用情况。我单位2021年度共计罚没款xx万元元,在办案中严格按照法律法规要求收缴(取)、退还、移交、转罚没涉案财物,在涉案财物领取、发放、保管和缴销等各环节能严格遵守有关规定要求。
三、下步工作
经过开展执法活动财物专项审计工作,认真梳理我单位办理案件,未发现有涉案财物未按规定进行处理的情况。下步工作中,我大队将继续加大执法巡查监督力度,防止问题的发生。